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关于做好2019年财务决算工作的通知

发布者:ggkb发布时间:2019-11-12浏览次数:304

学校各单位:

为保证2019年学校财务决算工作顺利进行,全面、真实、及时地反映学校经费使用结果和财务运行状况,现将有关工作安排及要求通知如下:

一、财务决算工作期间工作时间安排

1.2019年对外各类报销办理截止时间:2019年12月18日

2.2020年财务报销开使时间:2020年1月15日

3.2019年12月19日至2020年1月14日,财务部将进行年终结转及决算等内部业务处理,不对外报账。

请各单位据此提前安排财务报账等相关事宜。

二、借款清理

请有借款的人员到财务部办理还款手续,按以下要求办理结算。

(一)备用金

单位借用的备用金,必须在2019年12月19日前全部归还。需要再借者,待2020年再另行办理借用手续。

(二)因公借款

因公事借用的款项,应于2019年12月19日前到财务部结算,对事项已完结,超过二个月以上的借款仍未办理结算手续的,将延缓发放工资等。

(三)预付款项

预付的设备购置、培训等款项,如有特殊原因未能在本年度结算的,应说明情况经领导核准签字后反馈财务部。

三、单位往来款项的清理

(一)未结款项

各单位与独立核算单位之间发生的未结款项(住宿费、水电费、餐费等),年底必须结清,并于12月19日前到财务部办理内部转账。

(二)外单位欠款

对于外单位拖欠的款项、借款及各种费用,相关部门应采取相应措施进行催收。

四、其他事项

(一)学宿费催缴

各学院要做好学生学宿费等催缴工作,核对学生缴费名单,以便做好年终学宿费的结算和2020年预算指标的安排。

(二)结清领用的各种票据及款项

各单位在学校财务部领用的各种票据请于12月19日前到财务部办理结清手续,相应收入应全部纳入学校财务统一管理,不得违规自收自支,不得私设小金库。已用票据存根及未使用完的票据,一并交回财务部核销。在财务部开出发票款未到账的,请尽快催收入账。

 

 

公海555000kk线路检测财务部

2019年11月12日


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