学校各单位:
为保证2019年学校财务决算工作顺利进行,全面、真实、及时地反映学校经费使用结果和财务运行状况,现将有关工作安排及要求通知如下:
一、财务决算工作期间工作时间安排
1.2019年对外各类报销办理截止时间:2019年12月18日
2.2020年财务报销开使时间:2020年1月15日
3.2019年12月19日至2020年1月14日,财务部将进行年终结转及决算等内部业务处理,不对外报账。
请各单位据此提前安排财务报账等相关事宜。
二、借款清理
请有借款的人员到财务部办理还款手续,按以下要求办理结算。
(一)备用金
单位借用的备用金,必须在2019年12月19日前全部归还。需要再借者,待2020年再另行办理借用手续。
(二)因公借款
因公事借用的款项,应于2019年12月19日前到财务部结算,对事项已完结,超过二个月以上的借款仍未办理结算手续的,将延缓发放工资等。
(三)预付款项
预付的设备购置、培训等款项,如有特殊原因未能在本年度结算的,应说明情况经领导核准签字后反馈财务部。
三、单位往来款项的清理
(一)未结款项
各单位与独立核算单位之间发生的未结款项(住宿费、水电费、餐费等),年底必须结清,并于12月19日前到财务部办理内部转账。
(二)外单位欠款
对于外单位拖欠的款项、借款及各种费用,相关部门应采取相应措施进行催收。
四、其他事项
(一)学宿费催缴
各学院要做好学生学宿费等催缴工作,核对学生缴费名单,以便做好年终学宿费的结算和2020年预算指标的安排。
(二)结清领用的各种票据及款项
各单位在学校财务部领用的各种票据请于12月19日前到财务部办理结清手续,相应收入应全部纳入学校财务统一管理,不得违规自收自支,不得私设小金库。已用票据存根及未使用完的票据,一并交回财务部核销。在财务部开出发票款未到账的,请尽快催收入账。
公海555000kk线路检测财务部
2019年11月12日